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我搬来美国过程中在这里了解了不少有用的信息,所以还是习惯经常到这里看看。但是每到3,4月间,这里就乌烟瘴气,到处是打听报税的事,错误的信息传来传去,本人打字慢,很少发言,但实在看不下去了,在这里一并回答美加个人税务问题. 我不做报税的生意,所以不是广告。

我不是那种读了税务局网上某一个guide就来答问题的。我是会计专业,美国cpa,也曾拥有加拿大的会计师执照,只是为了不交加拿大的税而退掉了(搬来美国的税务计划之一)。税务不是我的工作,但我对加拿大的税比较熟,以前客串过给公司executive的税务计划。美国的仅限于理论,实践不多,但自己在美加两边报税过程中也有些心得。

我只回答问题,不会作具体解释,不是上税法普及课,。因为不可能写一大堆来满足你对一些基本概念的好奇心。 也不可能会答具体的计算问题,因为花个20块买个软件就可以了。。但我会对有技术含量的问题会详细回答,探讨。不保证答案的正确,因为不可能了解你的完整情况。

举个自己的例子来证明加拿大税务局的对某些条款也不大熟。我报了搬美国的moving expense,CRA居然一封信就拒了,引用的是自己编的小册子,说搬到外国不可以。税法64(1)确实说了moving expense只能在国内搬,但CRA自己的IT-178R3明说tax resident是不受这个限的。我当时搬美国的时间是我计划好的来满足这个要求的 (tax planning 的一部分)。当即回了CRA一封信,CRA只能乖乖从了。
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Replies, comments and Discussions:

  • 枫下茶话 / 美国话题 / 我搬来美国过程中在这里了解了不少有用的信息,所以还是习惯经常到这里看看。但是每到3,4月间,这里就乌烟瘴气,到处是打听报税的事,错误的信息传来传去,本人打字慢,很少发言,但实在看不下去了,在这里一并回答美加个人税务问题. 我不做报税的生意,所以不是广告。
    我不是那种读了税务局网上某一个guide就来答问题的。我是会计专业,美国cpa,也曾拥有加拿大的会计师执照,只是为了不交加拿大的税而退掉了(搬来美国的税务计划之一)。税务不是我的工作,但我对加拿大的税比较熟,以前客串过给公司executive的税务计划。美国的仅限于理论,实践不多,但自己在美加两边报税过程中也有些心得。

    我只回答问题,不会作具体解释,不是上税法普及课,。因为不可能写一大堆来满足你对一些基本概念的好奇心。 也不可能会答具体的计算问题,因为花个20块买个软件就可以了。。但我会对有技术含量的问题会详细回答,探讨。不保证答案的正确,因为不可能了解你的完整情况。

    举个自己的例子来证明加拿大税务局的对某些条款也不大熟。我报了搬美国的moving expense,CRA居然一封信就拒了,引用的是自己编的小册子,说搬到外国不可以。税法64(1)确实说了moving expense只能在国内搬,但CRA自己的IT-178R3明说tax resident是不受这个限的。我当时搬美国的时间是我计划好的来满足这个要求的 (tax planning 的一部分)。当即回了CRA一封信,CRA只能乖乖从了。
    • 问题1:“也曾拥有加拿大的会计师执照,只是为了不交加拿大的税而退掉了”,请问这是为什么?难道为了不交加拿大的税,CGA, CA, CMA之类的都得推出吗?
      • 针对deemed resident藕断丝连的planning, 还有很多别的东西,不要一概而论。加拿大的会计执照在美国也没什么用。我有CPA 就够了。
    • 因为搬到美国必然就要牵涉到moving expense, 就多讲几句。这个move 不是一定要当年完成当年claimed, 可以retro.
      常见的例子是家里一个人找到工作,先去美国熟悉情况,然后第二年再决定把加拿大房子卖了,一家搬来美国。这个moving expense在第二年发生,但一般是可以用来claim第一年报在加拿大的美国收入的,要用T1D来调整第一年的报税。当然个人情况不同,要算记一下是否值得做。moving expense 在美国也可deductible, 但项目比加拿大少,比如卖房经纪费就不可。
      • Cool! Thanks for sharing. They rejected my moving expense last year, can I take back the money this year?
        What kind of form should I fill out? Or I just need to write a letter to them? Do I need to send them the receipts again? Thanks in advance.
        • 不是自动每个人都可要claim,看你去年的residency status来决定. use CRA "dispute" feature in eServices should suffice if you already submitted all your receipt. no need to volunteer any more information than necessary.
    • 太好了,有个热心人,请教一下:我老公是8月中才TN来美国的,
      他是通过加拿大的中介来这边工作的contractor,他的employer算是加拿大的公司,因为我们打算担保父母移民就应该一直在加拿大报税吧,所以还是加拿大resident(可行吗)?在美国,我们应该算是non- resident(不够183天)? 要是non-resident的话,我看到好像银行的interest of deposit也不用交税,不知道理解对不对。那我们还用在美国报2007年的税吗?


      在加拿大我们是不是就只能用那个oversee tax credit抵税? 这个oversee tax credit 规定length of work more than 6 months,我不清楚到底可以在2007中claim还是要等到2008才能claim,因为2007年8月中到12月还不够半年?

      还有一个问题,我们当时中介给了$750的relocation expenses,很少,第一个月老公是租车去上班的,不知道可不可以claim呢?

      谢谢了:)
      • 税法的residency跟移民法的residency是两个概念。我不懂移民法,但把两者混在一起的做法比较fishy.
        Suggest to file US tax return if you think you can claim something back. 2. foreign tax credit, you need a US tax return to support the credit 3. $750 - taxable income, car rental - deductible as job/business expense both in canada and US filing.
    • 率直。 佩服!
    • 举手我有问题,发错了另起了帖子,赶紧该到这里,谢谢TRANSFORMERS答疑
      1)家庭年收入14万多,Federal tax 的比率大概是多少呢?

      2)我们三月份搬到美国,获批从4月份开始为加拿大非税务居民,对美国来说,因为我们居住超过183天,所以属于美国的税务居民。加拿大税务局的意思是我先报美国的税,然后用91/365的比率报给加拿大。问题是1-3月91天,我还是加拿大的税务居民,那我在这期间的T4收入还有UCCB,还有给原来公司的600块的CONSULTING收入要报给美国吗,我想T4可能要填2555作为FOREGIN INCOME来报,那么T4中间哪些项目可以作为TAX CREDIT去除呢?CPP和EI可以加上去吗?UCCB和consulting收入是填2555呢还是填1099?

      3)在美国期间如果又跨州搬家,关于MOVING EXPENSE,有个会计师跟我说只有搬家费用和出发到达那天的出租车费等可以报销,配偶先来一周住MOTEL的钱,租车钱,多往返一趟的机票, 还有老地方公寓BREAKING LEASE的罚款了都不能抵税,是这样的吗?
      • 1. don't know, too many variables, and it's not something you need to worry about anyway. 2. report 3 month canadian income to CRA and full year world income to US.
        1. don't know, too many variables. 2. report 3 month canadian income to CRA and full year world income to US. You were partial resident for Canadian tax purpose (again there're some dependencies regarding your status). Suggest file Canadian first and use actual tax paid as foreign tax credit on US return. 3. hard to say, too many dependecies.
      • You will know how much tax you need to pay from here. www.paycheckcity.com
      • Cool, 谢谢楼上两位
    • 请问,我们全家3月到美国(TN),加拿大什么都没有取消(驾照,医疗卡等),那么要报3月-9月的美国收入吗,现在取消还来得及吗, 谢谢!!
      • there's no straight yes/no answer to resident tie question. Having driver license/health card doesn't automatically determine whether you were resident for canadian tax purpose. so cannot say without knowing the whole picture.
        • So, do I need to calim the income in US. I have not apply for non-resident in Canada. Thanks
          • maybe yes, maybe not. can not be certain without more detailed info.
          • You don't. Read the emigrant guide.
        • So what kind of whole picture do you need to know?
          • If you don't have a house in Canada and then the answer is that you don't need to report your US income to CRA. That's what most of the TNers have been doing for so many years. Read the emigrant guide and determine yourself.
    • Professional is professional。太感谢专业人士出马了。我把以前贴的一个关于factual non -resident 问题再问一下。
      我2005年去美国工作,老婆留在加拿大读书,小孩也在。我从2005起就在美国租房居住,因为老婆孩子留在加拿大,加拿大也有租的公寓,是以老婆和我的名义一起租的。我2005年大部分时间呆在加拿大,2006年我返回加拿大探望家人的日子比家人来美国看望我的日子多。所以2005年,2006年在美加两国都是按resident (对加拿大我是factual resident) 报的。 2006年加拿大还查过我的税, 当然是没问题。

      2007年家人来美国看望我的日子比我回加拿大多, 对于2007年加拿大税,在我老婆孩子留在加拿大的情况下,我可不可以援引以下条例,以非税务居民报:

      Note in the definition of factual resident:

      If you also establish residential ties in a country with which Canada has a tax treaty and
      you're considered to be a resident of that country for the purposes of the tax treaty, you
      may be considered a deemed non-resident of Canada for tax purposes.

      如果CRA不同意我的tax residential status,他们会给我一封信,要我填NR-73表,再做决定,是吗?

      谢谢!
      • 问:对于2007年加拿大税,在我老婆孩子留在加拿大的情况下,我可不可以援引以下条例,以非税务居民报。答:不可以。
        • Why?
      • 觉得有点stretching it. 看你的social ties了:房产,租约的期限,亲戚关系来往,小孩上的学校,个人资产,加拿大的身份(驾照,健康卡等),老婆工作,等
        • 看来专业人士都认为是close call. 谢过了.
    • 再请教一个关于搬家 - 公司有补贴 - 但分两年报账的问题 - 针对加拿大税的问题
      如果我2007年以resident报加拿大税,那moving expense (在美国境内和从加拿大搬到美国) 就该报, 公司有moving package,很多费用自己先付,再报。 为了平摊收入,我2007年只向公司报了一小部分费用 ( 在美国可以作为免税的那部分)。大部分比如 temp living 和 meals, 我2008年报的。公司反正是算你的收入,加在你的W2上 ( 再加上这部分额外收入估计产生的税 )

      对于2007年的加拿大税来说,temp living 和 meals 是可以报的, 我确实没有在2007年拿到公司的报账(2008年拿到),CRA会允许我2007报吗? 还是要求我押后再报?

      比较Tricky的一点是,对于2008年,我们一家都是non-resident(全家2008年一月一日搬去了美国),如果我2007年报了temp living 和 meals, 2008年我报账多的收入加拿大是收不到了,感觉上这是合法的tax - planning. 不知专家的意见如何?

      多谢了。
      • based on what you said here, YES, you can claim moving expense for 2007.
        • many thanks - you have a nice day!
    • I have two questions regarding Canada Tax:
      1. Is my paycheck deduction for health plan in US - such as blue cross and dental plan qualified as medical cost for Canada tax? I think so, as for Canada, this is a private plan.


      2. If My wife report as resident for Canada in 2007 and I plan to report as a non-resident. My wife should report my income in her return. Which income I shoudl use? My Canada income - that should be 0 or my world income ?


      Thank you.
      • 1. no. it's insurance, not medical expense. besides it won't likely reach the % of income threshold anyway. 2. world income
        • Premiums paid to private health services plans,比如自己掏钱的drug plan,只要不是雇主为你出的,都可以用来计算medicalexpenses
          Premiums paid to provincial or territorial prescription drug plans such as the Quebec Prescription Drug Insurance Plan, the Nova Scotia Seniors' Pharmacare Program, or the British Columbia Fair Pharmacare Program. Premiums paid under provincial or territorial government medical or hospitalization plans are not eligible
    • 请问能否讲讲如何做搬到美国的整体税务计划?谢谢。
      • 主要就是move 的timing, 既然来美国了目的当然是减少加拿大的taxable income
        主要就是move 的timing, 既然来美国了目的当然是减少加拿大的taxable income。实在是痛恨按省得医疗税。各家的情况不同。搬家要安排在最晚当年5月搬,卖房子(不想卖的要租出去,签长期合约),取消车子的registration,换驾照,取消协会会员,短期内不回加拿大旅游。夫妻双方都在美国工作,在美国买房子。加拿大的银行投资账号可以留着(有案例,不是决定residency的主要考量)但注意股票要报deemed disposition。如果两国都报partial year residency的话,税率可能都在低的bucket.。如果暂时两边跑,secondery residence不要忘了报。 暂时想到的就这些
        • 非常感谢你!!
        • if you give up your residency in canada, can you use your medical service in canada?
    • 很好的tips, 我基本上交给专业会计作,但是多了解这方面的知识绝对是有帮助的。谢谢。
    • could you talk a bit about Medicare and Social Security Tax? how should we file these numbers in Canada Tax return? thanks in advance.
      • 牵涉到税的定义。税是交了钱后,没有直接的利益的。具体的自己套吧,象SST理论上是买的保险,不是税,但可以argue both ways...
        • 那state tax呢?在加拿大federal 的角度看,美国state income tax能算么?谢谢
    • 请问加国大学生(加国籍)今年将在美国co-op工作8个月,能报机票等搬家费吗(在2国分别报税)?谢谢。
      • 应该可以。deemed resident, job expenses.
    • 关于US 的联邦税表的line 6a, 我LG TN,我和孩子TD, 能check " Yourself" 这项吗?万分感谢!
      • don't know. go buy a software. haven't used paper form for long time.
    • 我LP加拿大移民,去年都在美国上学工作,我是加拿大公民, 去年9月到美国,请问我LP保税应该是按non-resident还是deem resident, 她需要报美国的收入吗? 我是不是应该按deem resident报(我只有加拿大的收入)
    • 我们全家2007全年在美, 老公一人工作, 我2007年有CANADIAN MATERNITY-RELATED EI, 请问我们用RESIDENT在美合报, 我的EI 怎么处理? 另用TURBO, 没找到报401K 的地方, 还有买了401K, CALCULATION 还没出来, 如果401K 够抵税, IRA 还买不买, 可不可以下年用? 谢谢了.
      • 人不在加拿大不可以领EI, 把钱退了吧。
        • 我领的是MATERNITIVE EI, 可以OUTSIDE CANADA